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2013年内部审计工作总结

2022-10-05 工作总结大全

以下是审计部个人工作总结。欢迎阅读。更多审计部个人工作总结,请关注云烟情审计个人工作总结栏。

审计部个人工作总结1

一年来,审计部严格执行《中国内部审计准则》和《公司内部审计制度》,积极探索和完善内部审计工作,完成审计任务。2013年内部审计工作总结如下:

一、领导重视

内部审计监督服务职能进一步加强董事长对内部审计工作给予高度重视和支持,明确内部审计的目的是监督服务、检查错误、促进管理,并要求审计单位(部门)高度负责,面对问题,积极整改。为加强公司管理监督体系,促进公司制度的实施,进一步提高集团的经济效益,充分发挥审计部门在集团管理中的作用,今年下半年,集团进一步明确了审计部门的职责,并配备了相应的专业人员。审计部根据集团管理情况制定审计工作计划,确定重点监督审计项目和范围,逐步完善内部审计工作制度和工作指导,内部审计工作逐步程序化、规范化,进一步加强监督服务职能。

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